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南樂縣政法委2015年決算數(shù)據(jù)公開

發(fā)布時間:2016-10-20 ??來源:縣財政局
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2015年度縣級部門決算公開

第一部分南樂縣政法委概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 南樂縣政法委2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 南樂縣政法委2015 年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

南樂縣政法委概況

一、南樂縣政法委主要職責(zé)

(一)根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。

(二)對一定時期內(nèi)的政法工作作出全面部署,并督促貫徹落實。

(三)檢查政法部門執(zhí)行法律、法律和黨的方針/政策情況,結(jié)合實際,研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實黨的方針、政策的具體措施。 (四)監(jiān)督政法各部分依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,督促推動大案要案的查處工作,研究和討論有爭議的重大、疑難案件。

(五)組織協(xié)調(diào)全縣社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作,推動各項措施落實。

(六)組織推動全縣政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作。

(七)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治辦工作。

(八)完成市委政法委、市社會治安綜合治理委員會辦公室和縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、南樂縣政法委決算單位構(gòu)成

南樂縣政法委部門算包括統(tǒng)戰(zhàn)部本級決算

第二部分

南樂縣政法委2015年度部門決算表

附件1

收入支出決算總表

公開01

部門: 單位:萬元

收入

支出

行次

決算數(shù)

行次

決算數(shù)

1

2

一、財政撥款收入

1

441.54

一、一般公共服務(wù)支出

14

414.41

二、上級補助收入

2

二、外交支出

15

三、事業(yè)收入

3

三、國防支出

16

四、經(jīng)營收入

4

.....

17

五、附屬單位上繳收入

5

八、社會保障和就業(yè)支出

18

9.69

六、其他收入

6

九、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出

19

6.76

7

……

20

8

十九、住房保障支出

21

10.68

本年收入合計

9

441.54

本年支出合計

22

441.54

用事業(yè)基金彌補收支差額

10

結(jié)余分配

23

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

0

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

0

12

25

合計

13

441.54

合計

26

441.54

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

公開02

部門: 單位:萬元

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

441.54

441.54

2013199

其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

86.63

86.63

2013401

行政運行

327.78

327.78

2080501

歸口管理的行政單位離退休

9.69

9.69

21005

醫(yī)療保障

6.76

6.76

2210201

住房公積金

10.68

10.68


注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算總表

公開03

部門: 單位:萬元

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

441.54

441.54

2013199

其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

86.63

86.63

2013601

行政運行

327.78

327.78

2080501

歸口管理的行政單位離退休

9.69

9.69

21005

醫(yī)療保障

6.76

6.76

2210201

住房公積金

10.68

10.68


注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況

財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門: 單位:萬元

收入

支出

行次

金額

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

1

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

441.54

一、一般公共服務(wù)支出

15

414.41

414.41

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

二、外交支出

16

3

三、國防支出

17

4

........

18

5

八、社會保障和就業(yè)支出

18

9.69

9.69

6

九、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出

19

6.76

6.76

7

……

20

8

十九、住房保障支出

21

10.68

10.68

本年收入合計

9

441.54

本年支出合計

23

441.54

441.54

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

一般公共預(yù)算財政撥款

11

25

政府性基金預(yù)算財政撥款

12

26

13

27

合計

14

441.54

合計

28

441.54

441.54

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05

部門: 單位:萬元

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

441.54

441.54

2013199

其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

86.63

86.63

2013601

行政運行

327.78

327.78

2080501

歸口管理的行政單位離退休

9.69

9.69

21005

醫(yī)療保障

6.76

6.76

2210201

住房公積金

10.68

10.68

欄次

合計

441.54

441.54


注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06

部門: 單位:萬元

本年支出合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

441.54

216.86

224.68

2013199

其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

86.63

86.63

2013601

行政運行

327.78

189.73

138.05

2080501

歸口管理的行政單位離退休

9.69

9.69

21005

醫(yī)療保障

6.76

6.76

2210201

住房公積金

10.68

10.68

欄次

合計

441.54

216.86

224.68


注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

公開07

部門: 單位:萬元

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.5

0

0.3

0

0.3

0.2

0.5

0

0.3

0

0.3

0.2

注:2015年度預(yù)算數(shù)為三公經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08

部門: 單位:萬元

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)

和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0

0

0

0

0

0

第三部分

南樂縣政法委2015 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

南樂縣政法委2015年收入總計 441.54 萬元,支出總計441.54萬元。

二、收入決算情況說明

南樂縣政法委本年收入合計441.54萬元,收入全部為一般公共預(yù)算財政撥款,無政府性基金預(yù)算財政撥款。

三、支出決算情況說明

南樂縣政法委本年支出合計441.54萬元,支出具體情況如下:

1、一般公共服務(wù)(類)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(款)支出414.41萬元,主要用于行政運行及業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)支出9.69萬元,主要用于離退休人員工資的經(jīng)費支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政單位醫(yī)療(款)支出6.76萬元,主要用于單位職工基本醫(yī)療保險的經(jīng)費支出。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)支出10.68萬元,主要用于單位職工住房公積金的經(jīng)費支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

南樂縣政法委2015年財政撥款收支總決算441.54萬元。包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,支出具體情況如下:

人員經(jīng)費216.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費224.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、維修(護)費、租賃費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

南樂縣政法委2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 441.54 萬元,其中:人員經(jīng)費 216.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費 224.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

南樂縣政法委2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 0.5萬元,支出決算為0.5 萬元,具體支出情況如下:

因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。2015年使用財政撥款安排0個單位,共計0個出國(境)團組,0人次。

公務(wù)用車運行費0.3元,公務(wù)用車購置費0萬元,購置0輛車;主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

公務(wù)接待費 0.2 萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

南樂縣政法委2015年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

南樂縣政法委2015 年公用經(jīng)費支出224.68 萬元。

(二)政府采購支出情況。

南樂縣政法委2015 年政府采購支出總額0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務(wù)(類)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(款):是指政法用于保障機構(gòu)正常運行、開展政法業(yè)務(wù)等活動的支出。

(一)行政運行(項):是指為保障政法各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

(二)一般行政管理事務(wù)(項):是指政法機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。

(三)機關(guān)服務(wù)(項):是指為政法機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。

(四)事業(yè)運行(項):是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

……。

九、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。